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2019년 본예산

2019년 본예산 예산총칙

  • 제1조 : 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

    (단위:천원)

    구분 세입·세출예산총액 일시차입한도액
    총 계 905,888,556 27,176,657
    일반회계 763,977,880 22,919,336
    특별회계 141,910,676 4,257,320
    특별회계 기타특별회계 141,910,676 4,257,320
    기타특별회계 의료급여기금 740,674 22,220
    발전소주변지역지원사업 1,126,000 33,780
    폐기물처리시설 설치비용 39,721,374 1,191,641
    지하수관리특별회계 275,763 8,273
    경서2구역도시개발사업 7,762,099 232,863
    경서3구역도시개발사업 82,132,275 2,463,968
    주차장 10,152,491 304,575
  • 제2조 : 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산" 과 같다.
  • 제3조 : 일반회계 예비비는 6,102,976천원으로 한다.
  • 제4조 : 일반회계 지방채차입한도액은 5,500,000천원으로 한다.
  • 제5조 : 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비, 재해 대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2019년 본예산 예산개요

2019년 본예산 규모

(단위:천원)

구분 예산액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 905,888,556 100.00% 748,816,942 100.00% 157,071,614 20.98%
일반회계 763,977,880 84.33% 655,358,165 87.52% 108,619,715 16.57%
특별회계 141,910,676 15.67% 93,458,777 12.48% 48,451,899 51.84%
특별회계 기타특별회계 141,910,676 15.67% 93,458,777 12.48% 48,451,899 51.84%
기타특별회계 의료급여기금 740,674 0.08% 697,231 0.09% 43,443 6.23%
발전소주변지역지원사업 1,126,000 0.12% 1,415,000 0.19% △289,000 △20.42%
폐기물처리시설 설치비용 39,721,374 4.38% 34,750,693 4.64% 4,970,681 14.30%
지하수관리특별회계 275,763 0.03% 244,958 0.03% 30,805 12.58%
경서2구역도시개발사업 7,762,099 0.86% 11,331,750 1.51% △3,569,651 △31.50%
경서3구역도시개발사업 82,132,275 9.07% 35,880,326 4.79% 46,251,949 128.91%
주차장 10,152,491 1.12% 9,109,950 1.22% 1,042,541 11.44%

자료관리담당자

  • 담당부서 : 기획예산실
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화 : 032-560-4050

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