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2018년 본예산

2018년 본예산 예산총칙

  • 제1조 : 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

    (단위:천원)

    구분 세입·세출예산총액 일시차입한도액
    총 계 748,816,942 22,464,508
    일반회계 655,358,165 19,660,745
    특별회계 93,458,777 2,803,763
    특별회계 기타특별회계 93,458,777 2,803,763
    기타특별회계 기반시설 28,869 866
    의료급여기금 697,231 20,917
    발전소주변지역지원사업 1,415,000 42,450
    폐기물처리시설 설치비용 34,750,693 1,042,521
    지하수관리특별회계 244,958 7,349
    경서2구역도시개발사업 11,331,750 339,953
    경서3구역도시개발사업 35,880,326 1,076,410
    주차장 9,109,950 273,299
  • 제2조 : 2018년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산" 과 같다.
  • 제3조 : 일반회계 예비비는 5,737,589천원으로 한다.
  • 제4조 : 일반회계 지방채차입한도액은 4,400,000천원으로 한다.
  • 제5조 : 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비, 재해 대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2018년 본예산 예산개요

2018년 본예산 규모

(단위:천원)

구분 예산액 구성비 기정액 구성비 비교증감 증감률
총 계 748,816,942 100.00% 572,299,526 100.00% 176,517,416 30.84%
일반회계 655,358,165 87.52% 545,097,749 95.25% 110,260,416 20.23%
특별회계 93,458,777 12.48% 27,201,777 4.75% 66,257,000 243.58%
특별회계 기타특별회계 93,458,777 12.48% 27,201,777 4.75% 66,257,000 243.58%
기타특별회계 기반시설 28,869 0.00% 28,612 0.00% 257 0.90%
의료급여기금 697,231 0.09% 572,977 0.10% 124,254 21.69%
발전소주변지역지원사업 1,415,000 0.19% 1,480,400 0.26% △65,400 △4.42%
폐기물처리시설 설치비용 34,750,693 4.64% 8,326,220 1.45% 26,424,473 317.36%
지하수관리특별회계 244,958 0.03% 261,824 0.05% △16,866 △6.44%
경서2구역도시개발사업 11,331,750 1.51% 83,913 0.01% 11,247,837 13404.17
경서3구역도시개발사업 35,880,326 4.79% 120,600 0.02% 35,759,726 29651.51
주차장 9,109,950 1.22% 16,327,231 2.85% △7,217,281 △44.20%

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  • 담당부서 : 기획예산실
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화 : 032-560-4050

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